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        2020年度beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心部门决算

        发布时间: 2021-09-13 10:31:32 来源:本站编辑

          

         

         

         

         

         

        2020年度

         

        beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心部门决算

         

         

         

         

         

         

        二〇一年


        目  录

        第一部分  beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        部分  2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部分  2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、预算绩效情况说明

        九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        十、机关运行经费支出情况说明

        十一、政府采购支出情况说明

        十二、国有资产占用情况说明

        部分  名词解释

         


         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心

         

          

         


        一、部门职责

           (一) 承办政府采购集中采购业务,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务,维护公共资源交易中心交易秩序;协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格;收集、存储和发布各类公共资源交易信息,为交易各方提供信息咨询服务;设立与维护涉及公共资源交易的专家抽取终端;建立公共资源交易各方主体信用信息库,推进公共资源交易信用评价体系建设;为公共资源交易行政监督提供监管平台,对交易过程的相关资料存档备查;及时向行政监督部门报告场内交易活动的违法违规行为,并协助调查。负责为进场的工程建设、政府采购、医疗器械采购、土地招拍挂、产权交易等公共资源交易活动提供平台场所。

           (二)贯彻落实市公共资源交易管理委员会的各项决策部署;研究提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见建议;会同有关行政主管部门拟订公共资源交易具体规则和制

        度;协调有关行政主管部门加强市场交易活动现场监管,建立和管理全市综合评标专家库;协助有关行政主管部门调查处理对公共资源交易活动的举报、投诉。  

        二、机构设置

        beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心共有科室9个,分别是办公室、咨询受理科、组织计划科、开标评标科、交易见证科、保证金管理科、平台建设科、交易现场管理科、信息技术科。

        从决算单位构成看,beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心部门决算包括:本级决算。

        纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是:

        beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心

         

         

         

         

        部分  2020年度部门决算表

         


        收入支出决算总表

         

         

         

         

        公开01表

        部门:beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        813.10

        一、一般公共服务支出

        32

        741.03

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        33

        0.00

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

        0.00

        三、国防支出

        34

        0.00

        四、上级补助收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        35

        0.00

        五、事业收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        36

        0.00

        六、经营收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        37

        0.00

        七、附属单位上缴收入

        7

        0.00

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

        0.00

        八、其他收入

        8

        0.00

        八、社会保障和就业支出

        39

        50.85

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

        41.75

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

        0.00

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        0.00

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

        0.00

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

        0.00

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

        0.00

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

        0.00

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

        0.00

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

        0.00

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

        0.00

        本年收入合计

        27

        813.10

        本年支出合计

        58

        833.64

        使用非财政拨款结余

        28

        0.00

        结余分配

        59

        0.00

        年初结转和结余

        29

        117.88

        年末结转和结余

        60

        97.34

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        930.98

        总计

        62

        930.98

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


         

        收入决算表

         

         

         

         

         

         

        公开02表

        部门:beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        813.10

        813.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服务支出

        724.23

        724.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        720.91

        720.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

          行政运行

        369.88

        369.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010302

          一般行政管理事务

        67.00

        67.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010350

          事业运行

        284.03

        284.03

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20129

        群众团体事务

        3.32

        3.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2012906

          工会事务

        3.32

        3.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        49.15

        49.15

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        49.15

        49.15

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          行政单位离退休

        8.41

        8.41

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        40.74

        40.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        39.72

        39.72

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        39.72

        39.72

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        19.86

        19.86

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101103

          公务员医疗补助

        19.86

        19.86

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

        部门:beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        833.64

        734.05

        99.59

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服务支出

        beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件

        741.03

        641.45

        99.59

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        737.71

        638.13

        99.59

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

          行政运行

        354.10

        354.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010302

          一般行政管理事务

        99.59

        0.00

        99.59

        0.00

        0.00

        0.00

        2010350

          事业运行

        284.03

        284.03

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20129

        群众团体事务

        3.32

        3.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2012906

          工会事务

        3.32

        3.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        50.85

        50.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        50.85

        50.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          行政单位离退休

        8.70

        8.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        42.15

        42.15

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        41.75

        41.75

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        41.75

        41.75

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        21.81

        21.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101103

          公务员医疗补助

        19.94

        19.94

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

        部门:beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心

         

         

         

         

        金额单位:万元

        收     入

        支     出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        813.10

        一、一般公共服务支出

        33

        741.03

        741.03

        0.00

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        0.00

        二、外交支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        三、国有资本经营财政拨款

        3

        0.00

        三、国防支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        5

         

        五、教育支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        50.85

        50.85

        0.00

        0.00

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

        41.75

        41.75

        0.00

        0.00

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        本年收入合计

        27

        813.10

        本年支出合计

        59

        833.64

        833.64

        0.00

        0.00

        年初财政拨款结转和结余

        28

        117.88

        年末财政拨款结转和结余

        60

        97.34

        97.34

        0.00

        0.00

          一般公共预算财政拨款

        29

        117.88

         

        61

         

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        30

        0.00

         

        62

         

         

         

         

          国有资本经营预算财政拨款

        31

        0.00

         

        63

         

         

         

         

        总计

        32

        930.98

        总计

        64

        930.98

        930.98

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

        公开05表

        部门:beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        833.64

        734.05

        99.59

        201

        一般公共服务支出

        741.03

        641.45

        99.59

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        737.71

        638.13

        99.59

        2010301

          行政运行

        354.10

        354.10

        0.00

        2010302

          一般行政管理事务

        99.59

        0.00

        99.59

        2010350

          事业运行

        284.03

        284.03

        0.00

        20129

        群众团体事务

        3.32

        3.32

        0.00

        2012906

          工会事务

        3.32

        3.32

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        50.85

        50.85

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        50.85

        50.85

        0.00

        2080501

          行政单位离退休

        8.70

        8.70

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        42.15

        42.15

        0.00

        210

        卫生健康支出

        41.75

        41.75

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        41.75

        41.75

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        21.81

        21.81

        0.00

        2101103

          公务员医疗补助

        19.94

        19.94

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        公开06表

        部门:beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心

         

         

         

         

        金额单位:万元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        662.95

        302

        商品和服务支出

        61.75

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        30101

          基本工资

        175.20

        30201

          办公费

        7.16

        30701

          国内债务付息

        0.00

        30102

          津贴补贴

        289.93

        30202

          印刷费

        0.00

        30702

          国外债务付息

        0.00

        30103

          奖金

        33.39

        30203

          咨询费

        0.00

        310

        资本性支出

        0.62

        30106

          伙食补助费

        0.00

        30204

          手续费

        0.00

        31001

          房屋建筑物购建

        0.00

        30107

          绩效工资

        0.00

        30205

          水费

        0.00

        31002

          办公设备购置

        0.62

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        42.15

        30206

          电费

        0.00

        31003

          专用设备购置

        0.00

        30109

          职业年金缴费

        0.00

        30207

          邮电费

        2.69

        31005

          基础设施建设

        0.00

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        21.48

        30208

          取暖费

        0.00

        31006

          大型修缮

        0.00

        30111

          公务员医疗补助缴费

        20.03

        30209

          物业管理费

        0.00

        31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        30112

          其他社会保障缴费

        0.57

        30211

          差旅费

        1.90

        31008

          物资储备

        0.00

        30113

          住房公积金

        41.35

        30212

          因公出国(境)费用

        0.00

        31009

          土地补偿

        0.00

        30114

          医疗费

        0.00

        30213

          维修(护)费

        0.00

        31010

          安置补助

        0.00

        30199

          其他工资福利支出

        38.84

        30214

          租赁费

        0.00

        31011

          地上附着物和青苗补偿

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        8.73

        30215

          会议费

        0.12

        31012

          拆迁补偿

        0.00

        30301

          离休费

        0.00

        30216

          培训费

        0.19

        31013

          公务用车购置

        0.00

        30302

          退休费

        8.73

        30217

          公务接待费

        0.70

        31019

          其他交通工具购置

        0.00

        30303

          退职(役)费

        0.00

        30218

          专用材料费

        0.00

        31021

          文物和陈列品购置

        0.00

        30304

          抚恤金

        0.00

        30224

          被装购置费

        0.00

        31022

          无形资产购置

        0.00

        30305

          生活补助

        0.00

        30225

          专用燃料费

        0.00

        31099

          其他资本性支出

        0.00

        30306

          救济费

        0.00

        30226

          劳务费

        0.49

        399

        其他支出

        0.00

        30307

          医疗费补助

        0.00

        30227

          委托业务费

        0.00

        39906

          赠与

        0.00

        30308

          助学金

        0.00

        30228

          工会经费

        3.32

        39907

          国家赔偿费用支出

        0.00

        30309

          奖励金

        0.00

        30229

          福利费

        8.15

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

        30310

          个人农业生产补贴

        0.00

        30231

          公务用车运行维护费

        2.38

        39999

          其他支出

        0.00

        30311

          代缴社会保险费

        0.00

        30239

          其他交通费用

        34.29

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        0.00

        30240

          税金及附加费用

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        0.35

         

         

         

        人员经费合计

        671.68

        公用经费合计

        62.37

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


         

         

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门:beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        5.00

        0.00

        4.00

        0.00

        4.00

        1.00

        3.08

        0.00

        2.38

        0.00

        2.38

        0.70

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

        部门:beat365英超欧冠比分_36500365体育在线投注_正版约彩365软件公共资源交易中心

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

        说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


         

         

         

         

         

         

        部分  2020年度部门决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计均为930.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少189.28万元,下降16.9%。主要原因是厉行节约,压缩非刚性支出

        二、收入决算情况说明

        2020年度收入合计813.1万元,其中:财政拨款收入813.1万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

        三、支出决算情况说明

        2020年度支出合计833.64万元,其中:基本支出734.05

        万元,占88.05%;项目支出99.59万元,占11.95%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计均为930.98万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少189.28万元,下降20.33%。主要原因是厉行节约,压缩非刚性支出。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)总体情况。

        2020年度一般公共预算财政拨款支出833.64万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少182.6万元,下降17.97%。主要原因是积极贯彻中央厉行节约的要求,压缩非刚性支出。

        (二)结构情况。

        2020年度一般公共预算财政拨款支出833.64万元,主

        要用于以下方面:一般公共服务(类)支出737.71万元,占88.5%;社会保障和就业(类)支出50.85万元,占6.1%;卫生健康(类)支出41.75万元,占5%。工会事务(类)支出3.32万元,占0.4%。

        (三)具体情况。

        2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.35万元,支出决算为833.64万元,完成年初预算的111.24%。其中:

        1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为354.1万元,支出决算为354.1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

        2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为32万元,支出决算为99.59万元,完成年初预算的311.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了专家评审费、等级保护测评、交易系统与政府采购系统对接等。

        3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为271.05万元,支出决算为284.03万元,完成年初预算的104.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资、物价上涨等因素。

        4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为3.32万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

        5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8.41万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月新增一名退休人员。

        6.社会保障和就业支出(类)机关事业社会保障(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为40.75万元,支出决算为42.15万元,完成年初预算的103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年保险费差额。

        7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.86万元,支出决算为19.94万元,完成年初预算的100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年保险费差额。

        8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

        年初预算为19.86万元,支出决算为21.81万元,完成年

        初预算的109.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年保险费差额。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款基本支出734.05万元。其中:人员经费671.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费62.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支

        出决算为3.08万元,完成预算的61.56%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻中央厉行节约的要求,严格执行公务接待标准、控制公务用车费用。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.38万元,完成预算的59.47%,占77.29%;公务接待费支出决算0.7万元,完成预算的69.9%,占22.71%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        2.公务用车购置及运行费预算为4万元,支出决算为2.38万元,完成预算的59.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,低碳出行。其中:

        公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆

        公务用车运行支出2.38万元。主要用于汽油费、过路费、车辆维护费等。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

        3.公务接待费预算为1万元,支出决算为0.7万元,完成预算的69.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,严格控制接待标准。其中:

        外宾接待支出0万元2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

        其他国内公务接待支出0.7万元。主要用于接待兄弟地市来我中心学习调研。2020年共接待国内来访团组10个、来宾51人次(不包括陪同人员)。

        八、预算绩效情况说明

        (一)绩效管理工作开展情况。

        我单位认真落实全面实施绩效管理要求,提高认识、认真落实,统筹各科室开展绩效申报、绩效监控、绩效自评工作。2020年我单位分别做出了整体绩效目标和项目绩效目标,并做出了绩效自评。

        (二)部门整体绩效自评结果。

        1)总体绩效自评情况

        2020年我单位年度主要工作任务目标1:为我市《公共资源交易目录》内的工程建设、政府采购、医疗器械采购、土地招拍挂、产权交易等公共资源交易活动提供平台场所、流程规则、信息发布、过程见证,督促有关行政监督部门对交易活动实施监管;目标2:提升公共资源交易平台评标智能化;目标3:保障政府采购评标工作顺利完成。截止2020年12月31日全部圆满完成,总体绩效自评良好。

        2)项目绩效自评情况

        2020年我单位项目资金招投标评审费预算执行率97.5%,产出值标完成值良好,效益值标完成值良好,满意度指标完成良好。项目自评良好。

        (三)项目绩效自评结果。

        2020年我单位项目资金招投标评审费预算执行率97.5%,产出值标完成值良好,效益值标完成值良好,满意度指标完成良好。项目自评良好。

        九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。原因说明:我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

        十、机关运行经费支出情况说明

        2020年度机关运行经费年初预算为56.51万元,支出决算为62.37万元,完成年初预算的110.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算上年度应付款项、办公设备及家具维修维护费用增加等因素。

        十一、政府采购支出情况说明

        2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        十二、国有资产占用情况说明

        2020年期末,我部门共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。

         

         

         

         

        部分  名词解释

         


        一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

        五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

        八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

        十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

        十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


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